岗位职责:
1、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
2、对公司内部程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
3、对以确保遵守各项规章制度和既定内部政策为目标的各项制度进行审查和评估;对企业的人力、财政和物质资源的利用是否切实有效、厉行节约并有所保障进行审查和评估;
4、审计各类合同、招投标活动纪录、材料物资核价单、供应单位、工程计划、施工图纸、预算、结算、决算等;
5、审计评估违反公司内部规章、侵害公司经济利益的行为,帮助公司改进风险管理工作;
6、拥有公司内外审计职能。
任职要求:
1、男性,审计学、统计学、数理统计专业方向相关专业本科或以上学历;有扎实的审计、数据统计专业知识;有相关工作经验者优先。(应届生亦可)
2、有审计工作经验者优先考虑;
3、诚聘学习能力强,肯钻研,做事认真负责主动性强,有较强的责任心,积极向上者加入,优秀应届毕业生也可。
4、本岗位职责需要具备比较全面的工作能力和较高的意识形态。
5、相应福利假期、社保、公积金等均按国家规定执行。